2020 - IT- förbrukningsmaterial (65400)
798 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23743780 | AHLSELL AB | 530,00 kr |
| 23787240 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 529,00 kr |
| 23775057 | BILTEMA SWEDEN AB | 525,00 kr |
| 23841949 | TELE2 SVERIGE AB | 524,00 kr |
| 23799358 | DUSTIN SVERIGE AB | 522,00 kr |
| 23672982 | DUSTIN SVERIGE AB | 521,00 kr |
| 23615223 | DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB | 520,00 kr |
| 23692582 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 508,00 kr |
| 23774211 | ADVANIA SVERIGE AB | 508,00 kr |
| 23839122 | DUSTIN SVERIGE AB | 507,00 kr |
| 23874317 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 506,00 kr |
| 23885947 | ADVANIA SVERIGE AB | 503,00 kr |
| 23703515 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 502,00 kr |
| 23828802 | SLÖJD-DETALJER AB | 500,00 kr |
| 23808909 | ATEA SVERIGE AB | 500,00 kr |
| 23876885 | ATEA SVERIGE AB | 500,00 kr |
| 23615459 | DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB | 497,00 kr |
| 23650744 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 495,00 kr |
| 23774215 | ADVANIA SVERIGE AB | 491,00 kr |
| 23806908 | ADVANIA SVERIGE AB | 491,00 kr |
| 29528778 | ADVANIA SVERIGE AB | 490,00 kr |
| 23613211 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 487,00 kr |
| 23798003 | ATEA SVERIGE AB | 486,00 kr |
| 29543852 | ALMSTEDTS BLOMMOR I ÖREBRO AB | 480,00 kr |
| 23659515 | LEKOLAR AB | 480,00 kr |
55 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor