2020 - IT- förbrukningsmaterial (65400)
798 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23639049 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 435,00 kr |
| 23666548 | ATEA SVERIGE AB | 432,00 kr |
| 23771699 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 428,00 kr |
| 23772219 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 428,00 kr |
| 23738526 | ATEA SVERIGE AB | 428,00 kr |
| 23820573 | ATEA SVERIGE AB | 426,00 kr |
| 23720597 | ADVANIA SVERIGE AB | 424,00 kr |
| 23674489 | DUSTIN SVERIGE AB | 420,00 kr |
| 23678340 | ATEA SVERIGE AB | 418,00 kr |
| 23689112 | DUSTIN SVERIGE AB | 416,00 kr |
| 23652057 | ATEA SVERIGE AB | 416,00 kr |
| 23744156 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 413,00 kr |
| 23702535 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 411,00 kr |
| 23804831 | ADVANIA SVERIGE AB | 410,00 kr |
| 23627299 | ÖREBRO SK FUTSALKLUBB | 405,00 kr |
| 23847541 | ADVANIA SVERIGE AB | 404,00 kr |
| 23834510 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 402,00 kr |
| 23803735 | ATEA SVERIGE AB | 401,00 kr |
| 23677062 | ATEA SVERIGE AB | 400,00 kr |
| 23830226 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 400,00 kr |
| 23793221 | NETONNET AB | 399,00 kr |
| 23667924 | KJELL & CO ELEKTRONIK AB | 399,00 kr |
| 23630595 | ATEA SVERIGE AB | 398,00 kr |
| 23629583 | ATEA SVERIGE AB | 398,00 kr |
| 29538041 | ADVANIA SVERIGE AB | 397,00 kr |
55 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor