2022 - IT- förbrukningsmaterial (65400)
713 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24390086 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 871,00 kr |
| 24257863 | AVS I SVERIGE AB | 870,00 kr |
| 24204419 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 868,00 kr |
| 24460088 | ATEA SVERIGE AB | 864,00 kr |
| 24310300 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 856,00 kr |
| 24241678 | ATEA SVERIGE AB | 855,00 kr |
| 24369121 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 850,00 kr |
| 24316729 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 847,00 kr |
| 24346680 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 840,00 kr |
| 24338998 | ATEA SVERIGE AB | 838,00 kr |
| 24452324 | DUSTIN SVERIGE AB | 835,00 kr |
| 24418993 | MANUFROG WEBBHOTELL AB | 832,00 kr |
| 24510269 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 824,00 kr |
| 24341539 | ADVANIA SVERIGE AB | 820,00 kr |
| 24238608 | DUSTIN SVERIGE AB | 814,00 kr |
| 24209289 | DUSTIN SVERIGE AB | 799,00 kr |
| 24447406 | ATEA SVERIGE AB | 786,00 kr |
| 24208221 | ATEA SVERIGE AB | 779,00 kr |
| 24326183 | UNIPRINT AB | 776,00 kr |
| 24303858 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 776,00 kr |
| 24198019 | ATEA SVERIGE AB | 774,00 kr |
| 24274706 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 759,00 kr |
| 24436187 | ATEA SVERIGE AB | 748,00 kr |
| 24377421 | ATEA SVERIGE AB | 748,00 kr |
| 24390325 | TELE2 SVERIGE AB | 744,00 kr |
51 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor