2022 - IT- förbrukningsmaterial (65400)
713 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24426934 | AHLSELL AB | 1 388,00 kr |
| 24442120 | ADVANIA SVERIGE AB | 1 382,00 kr |
| 24509393 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 378,00 kr |
| 24279808 | DUSTIN SVERIGE AB | 1 377,00 kr |
| 24233728 | DUSTIN SVERIGE AB | 1 371,00 kr |
| 24278057 | ATEA SVERIGE AB | 1 360,00 kr |
| 24335655 | ATEA SVERIGE AB | 1 350,00 kr |
| 24363542 | LÅSTJÄNST JÄRN I ÖREBRO AB | 1 348,00 kr |
| 24207725 | DUSTIN SVERIGE AB | 1 332,00 kr |
| 24462301 | TELE2 SVERIGE AB | 1 326,00 kr |
| 24270150 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 319,00 kr |
| 24257615 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 306,00 kr |
| 24295406 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 306,00 kr |
| 24512669 | DUSTIN SVERIGE AB | 1 300,00 kr |
| 24292666 | ADVANIA SVERIGE AB | 1 298,00 kr |
| 24371530 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 291,00 kr |
| 24359187 | ATEA SVERIGE AB | 1 290,00 kr |
| 24511117 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 259,00 kr |
| 24276761 | LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB | 1 250,00 kr |
| 24357934 | ADVANIA SVERIGE AB | 1 238,00 kr |
| 24505924 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 230,00 kr |
| 24248325 | ADVANIA SVERIGE AB | 1 230,00 kr |
| 24252253 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 228,00 kr |
| 24303910 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 222,00 kr |
| 24239801 | TELE2 SVERIGE AB | 1 204,00 kr |
51 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor