2022 - IT- förbrukningsmaterial (65400)
713 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24316756 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 229,00 kr |
| 24394263 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 199,00 kr |
| 24222818 | STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE | 2 186,00 kr |
| 24525961 | ADVANIA SVERIGE AB | 2 173,00 kr |
| 24207986 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 2 162,00 kr |
| 24421551 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 159,00 kr |
| 24453864 | AVS I SVERIGE AB | 2 144,00 kr |
| 24209301 | TELE2 SVERIGE AB | 2 127,00 kr |
| 24340029 | SOLAR AB | 2 109,00 kr |
| 24394294 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 099,00 kr |
| 24303784 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 082,00 kr |
| 24474670 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 067,00 kr |
| 24445642 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 037,00 kr |
| 24371627 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 036,00 kr |
| 24452930 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 019,00 kr |
| 24223180 | TELE2 SVERIGE AB | 2 007,00 kr |
| 24327291 | ADVANIA SVERIGE AB | 2 005,00 kr |
| 24207833 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 993,00 kr |
| 24207975 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 993,00 kr |
| 24208179 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 993,00 kr |
| 24207964 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 993,00 kr |
| 24208131 | PARTNER54 I KARLSTAD AB | 1 993,00 kr |
| 24274134 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 989,00 kr |
| 24317379 | IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 984,00 kr |
| 24324290 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 1 984,00 kr |
51 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor